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대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
42988 본청 관급자재 LED보안등기구 구매-원도심 보안등 조도개선공사(무실동)[35374 31,900,000 0 0 0 31,900,000 2024-04-27
42987 본청 관급자재 야외운동기구 구매-두름어린이공원 리모델링공사[35381] 31,950,000 0 0 0 31,950,000 2024-04-27
42986 본청 관급자재 조합놀이대 구매-두름어린이공원 리모델링공사[35382] 51,412,000 0 0 0 51,412,000 2024-04-27
42985 본청 관급자재 데크난간 구매-두름어린이공원 리모델링공사[35373] 3,000,000 0 0 0 3,000,000 2024-04-27
42984 본청 관급자재 퍼걸러 구매-두름어린이공원 리모델링공사[35380] 11,000,000 0 0 0 11,000,000 2024-04-27
42983 본청 관급자재 인조화강석블럭 구매-두름어린이공원 리모델링공사[35378] 9,297,640 0 0 0 9,297,640 2024-04-27
42982 본청 관급자재 가로등주부속자재 구매-원도심 보안등 조도개선공사(행구동)[35377] 8,100,000 0 0 0 8,100,000 2024-04-27
42981 본청 관급자재 LED보안등기구 구매-원도심 보안등 조도개선공사(행구동)[35376] 21,105,000 0 0 0 21,105,000 2024-04-27
42980 본청 관급자재 가로등주부속자재 구매-원도심 보안등 조도개선공사(무실동)[35375] 8,530,000 0 0 0 8,530,000 2024-04-27
42979 본청 관급자재 하수관자재 구매-봉산동 취약지역 생활여건 개조사업 (공영주차장 설치공사) 13,373,500 0 0 0 244,100 2024-04-27

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  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이주아
  • 전화번호 033-737-2422
  • 최종수정일 2024.05.29