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대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
14305 보건소 식품안전관리 홍보물 구입 2,000,000 0 0 0 2,000,000 2017-09-25
14304 본청 원주향교 제례복 구입 9,500,000 0 0 0 9,500,000 2017-09-25
14303 보건소 검사 시약 구입 2,831,250 0 0 0 2,831,250 2017-09-25
14302 보건소 방문건강관리사업 홍보용품 구입 2,200,000 0 0 0 2,200,000 2017-09-22
14301 상하수도사업소 수은분석기 소모품 구입 1,250,800 0 0 0 1,250,800 2017-09-22
14300 본청 관급자재 스틸그레이팅 구매-매지리 문화마당(주차장 및 광장)조성 공사 2,813,000 0 0 0 2,813,000 2017-09-22
14299 본청 관급자재 안전난간 구매-매지리 문화마당(주차장 및 광장)조성 공사 5,968,000 0 0 0 5,968,000 2017-09-22
14298 본청 관급자재 평의자 구매-매지리 문화마당(주차장 및 광장) 조성 공사 988,000 0 0 0 988,000 2017-09-22
14297 본청 관급자재 카스토퍼 구매-매지리 문화마당(주차장 및 광장) 조성 공사 1,544,400 0 0 0 1,544,400 2017-09-22
14296 본청 관급자재 파고라 구매-매지리 문화마당(주차장 및 광장) 조성 공사 10,700,000 0 0 0 10,700,000 2017-09-22

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  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이주아
  • 전화번호 033-737-2422
  • 최종수정일 2024.05.29